部门收支预算总表 | |||
部门名称:巴州经济和信息化委员会 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
科目名称 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
一、经费拨款补助 | 9481419 | 一、一般公共服务 | 5972336 |
二、上年结余 | 二、公共安全 | ||
单位账户历年结余 | 三、教育 | 20402 | |
2015年国库额度结余 | 四、科学技术 | ||
2014年国库额度结余 | 五、文化体育与传媒 | ||
三、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业 | 2420252 | |
四、其他收入 | 七、医疗卫生 | 747077 | |
五、附属单位上缴收入 | 八、节能环保 | ||
六、上级补助收入 | 九、城乡社区事务 | ||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | 321352 | ||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入合计 | 9481419 | 支出合计 | 9481419 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 9481419 | 支出总计 | 9481419 |
2017年收入预算总表 | ||||||||||||
年度:2017年 | 巴州经信委 | 单位:元 | ||||||||||
预算单位 | 总计 | 经费拨款 | 上年结余 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
小计 | 经费拨款(本级预算安排) | 经费拨款(上级预告知专项) | 上年结余小计 | 单位帐户历年结余 | 2016年国库额度结余 | 2015年国库额度结余 | ||||||
总计: | 9,481,419.00 | 9,481,419.00 | 9,481,419.00 | |||||||||
063001巴州经信委 | 9,481,419.00 | 9,481,419.00 | 9,481,419.00 |
部门基本支出预算表 | ||||||||
部门名称:巴州经信委 | 单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 其中 | 备注 | ||||
类 | 款 | 项 | 工资和福利支出预算数 | 商品和服务支出预算数 | 对个人和家庭补助支出预算数 | |||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 4,592,336.00 | 3,959,416.00 | 494,293.00 | 138,627.00 | |
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 20,402.00 | 20,402.00 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的退休费 | 1,662,876.00 | 1,662,876.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老金 | 535,514.00 | 535,514.00 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业职业年金 | 214,206.00 | 214,206.00 | |||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤金 | 7,656.00 | 7,656.00 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 506,479.00 | 506,479.00 | |||
210 | 05 | 03 | 公务员医保 | 240,598.00 | 240,598.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 321,352.00 | 321,352.00 | |||
合 计 | 8,101,419.00 | 5,456,213.00 | 514,695.00 | 2,130,511.00 |
部门项目支出预算表(资金性质) | |||||||||||||
部门名称:巴州经信委 | 单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 项目名称 | 总计 | 经费拨款 | 上年结余 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 结余小计 | 单位账户历年结余 | 2015年国库额度结余 | 2014年国库额度结余 | |||||||
201 | 04 | 02 | 一般行政管理 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | ||||||||
合 计 |
部门项目支出预算表(支出经济分类) | ||||||||||||||||||||
部门名称:巴州经信委 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 项目名称 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 培训费 | 会议费 | 公务用车运行维护费 | 出国经费 | 招待费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | |||||||
公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 项目前期费 | 103,000.00 | 103000.00 | 103000.00 | ||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 大型展会洽谈会等差旅费 | 120,000.00 | 120000.00 | 120000.00 | ||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 发展纺织产业培训宣传差旅费 | 200,000.00 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 黄金产业协调差旅费 | 50,000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 节能降耗宣传培训差旅费 | 50,000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 老干部活动 | 20,000.00 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 企业服务购置办公设备 | 30,000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 企业服务宣传及办公耗材 | 90,000.00 | 90000.00 | 90000.00 | ||||||||||||||
201 | 04 | 02 | 企业服务差旅费培训费 | 160,000.00 | 160000.00 | 100000.00 | 60000.00 | |||||||||||||
201 | 04 | 02 | 网络与信息化建设 | 50,000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||||||
项目前期费车辆运行维护 | 107000.00 | 107000.00 | 107000.00 | |||||||||||||||||
项目前期费聘用人员工资及社保 | 200,000.00 | 200000.00 | 200000.00 | |||||||||||||||||
支油服务慰问费 | 200,000.00 | 200000.00 | 200000.00 | |||||||||||||||||
1,380,000.00 | 0.00 | 1,380,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173,000.00 | ||||||||||||
合 计 |
部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||||||||||||
部门名称:巴州经信委 | 单位:元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减原因 | |||||||||
批次 | 人数 | 车辆购置数量 | 金额 | 批次 | 人数 | 车辆购置数量 | 金额 | 批次 | 人数 | 车辆购置数量 | 金额 | ||
“三公”经费合计 | 237092 | 130092 | 107000 | ||||||||||
1、因公出国(境)费用 | -- | -- | -- | ||||||||||
2、公务接待费 | -- | 10092 | -- | 10,092.00 | -- | ||||||||
3、公务用车费 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | -- | -- | -- | 227000 | -- | -- | -- | 120,000.00 | -- | -- | -- | 107,000.00 | |
(2)公务用车购置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
政府采购预算表 | ||||||||||||||
部门名称: | 巴州经信委 | |||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
采购项目 | 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 资金来源 | ||||||||||
总计 | 财政拨款收入 | 上年结余 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | ||||||||
项目名称 | 采购目录 | 上年结余小计 | 单位帐户历年结余 | 2015年国库额度结余 | 2014年国库额度结余 | |||||||||
公务用车保险和维修费 | 车辆保险 | 集中采购 | 辆 | 48,000.00 | 48,000.00 | |||||||||
办公费 | 其他 | 集中采购 | 批 | 25,080.00 | 25,080.00 | |||||||||
企业服务宣传及办公耗材 | 其他 | 集中采购 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||
项目前期费车辆运行费 | 车辆维修 | 集中采购 | 批 | 107,000.00 | 107,000.00 | |||||||||
企业服务相处及办公耗材 | 印刷出版 | 集中采购 | 批 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||
企业服务购置办公设备 | 计算机 | 集中采购 | 批 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||
300,080.00 | 300,080.00 |
2016年国有资产占有和使用情况 | ||||||||||||||||||||||
资产使用部门名称:(签章) 巴州经信委 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 国有资产总额 | 主要资产情况 | 经营性资产情况 | ||||||||||||||||||
其中:固定资产总额 | 国家资本及享有权益 | 房屋建筑物 | 土地 | 汽车 | 专用设备 | 办公自动化设备 | 经营性资产总额 | 其中:对外投资 | 兴办实体 | 出租出借 | 其他 | |||||||||||
建筑面积(平方米) | 其中:办公用房 | 其中:职工宿舍 | 入账价值 | 面积(平方米) | 入账价值 | 数量(辆) | 入账价值 | 其中:小轿车数量(辆) | 小轿车入账价值 | 数量(辆) | 入账价值 | 数量(辆) | 入账价值 | |||||||||
994 | 234 | 759.9 | 759.9 | 7462.07 | 3972.07 | 5 | 125.8 | 5 | 125.8 | |||||||||||||
部门预算收支总表 | ||||||
年度:2017年巴州经信委 | 单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
经费拨款(本级预算安排) | 201 | 一般公共服务支出 | 5,972,336.00 | 工资福利支出 | 5,456,213.00 | |
经费拨款(上级预告知专项) | 202 | 外交支出 | 商品和服务支出 | 514,695.00 | ||
单位帐户历年结余 | 203 | 国防支出 | 对个人和家庭补助支出 | 2,130,511.00 | ||
2016年国库额度结余 | 204 | 公共安全支出 | 项目-工资福利支出 | |||
2015年国库额度结余 | 205 | 教育支出 | 20,402.00 | 项目-商品和服务支出 | 1,380,000.00 | |
事业单位经营收入 | 206 | 科学技术支出 | 项目-对个人和家庭补助支出 | |||
上级补助收入 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 项目-基本建设支出 | |||
附属单位上缴收入 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,420,252.00 | 项目-其他资本性支出 | ||
其他收入 | 209 | 社会保险基金支出 | 项目-其他支出 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 747,077.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | |||||
212 | 城乡社区支出 | |||||
213 | 农林水支出 | |||||
214 | 交通运输支出 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||
217 | 金融支出 | |||||
219 | 援助其他地区支出 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | |||||
221 | 住房保障支出 | 321,352.00 | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | |||||
227 | 预备费 | |||||
228 | 国债还本付息支出 | |||||
229 | 其他支出 | |||||
230 | 转移性支出 | |||||
231 | 债务还本支出 | |||||
232 | 债务付息支出 | |||||
233 | 债务发行费用支出 | |||||
299 | (未录入功能科目) | |||||
总计: | 9,481,419.00 | 9,481,419.00 |
部门一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
一、一般公共服务支出 | 5972336 | 3959416 | 1874293 | 138627 |
二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | ||||
五、教育支出 | 20402 | 20402 | ||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 2420252 | 2420252 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 747077 | 747077 | ||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 321352 | 321352 | ||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、预备费 | ||||
二十二、国债还本付息支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
支出总计 | 9481419 | 7126745 | 1894695 | 459979 |
基金预算收支总表 | ||||||
年度:2017年 | 单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
经费拨款(本级预算安排) | 206 | 科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
经费拨款(上级预告知专项) | 207 | 文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
单位帐户历年结余 | 208 | 社会保障和就业支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
2016年国库额度结余 | 211 | 节能环保支出 | 项目-工资福利支出 | |||
2015年国库额度结余 | 212 | 城乡社区支出 | 项目-商品和服务支出 | |||
事业单位经营收入 | 213 | 农林水支出 | 项目-对个人和家庭补助支出 | |||
上级补助收入 | 214 | 交通运输支出 | 项目-基本建设支出 | |||
附属单位上缴收入 | 215 | 资源勘探信息等支出 | 项目-其他资本性支出 | |||
其他收入 | 216 | 商业服务业等支出 | 项目-其他支出 | |||
217 | 金融支出 | |||||
229 | 其他支出 | |||||
230 | 转移性支出 | |||||
231 | 债务还本支出 | |||||
232 | 债务付息支出 | |||||
233 | 债务发行费用支出 | |||||
总计: |
政府购买服务支出预算表(单位:元) | ||||||||||||||
年度:2017年 | ||||||||||||||
单位名称 | 采购项目 | 政府购买服务目录 | 资金来源 | |||||||||||
总计 | 财政拨款收入 | 上年结余 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | ||||||||
项目名称 | 购买服务内容 | 上年结余小计 | 单位帐户历年结余 | 2016年国库额度结余 | 2015年国库额度结余 | |||||||||